职位描述
1.岗位职责:
1)根据公司发展战略和上市公司要求,负责中国核电审计管理体系建设,建立健全内部审计工作制度及流程。
2)负责中国核电内部控制评价体系建设,开展本部年度内部控制评价,指导成员单位内部控制评价,组织中介实施内部控制审计。
3)编制中国核电内部审计工作规划,制定年度计划,组织实施经济责任审计、财务收支审计、采购及合同审计、库存审计等各类审计项目,对内外部审计发现需整改的问题进行反馈和跟踪,督促整改措施的落实。
4)负责审计中心管理、日常运作及工作总结,按考核办法对审计中心有关人员和成员单位开展考核评价。
5)组织内部审计人员培训及后续教育。
6)负责内部审计档案的整理和归档工作。
2.任职资格:
1)全日制大学本科审计、财会专业及以上学历;
2)从事审计及相关专业工作10年以上;
3)审计高级职称;
4)具有国际注册内部审计师、注册会计师等相关执业资格者优先;
5)具有3年以上大中型会计师事务所工作经历,具有独立带队经验。