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简历编号:N17837

最近更新:2019/7/28

黄女士
|49岁|大专|10年工作经验|163cm|已婚
现居:北京    户籍:哈尔滨市
求职意向
  • 工作类型:

    全职

  • 期望地区:

    北京

  • 期望行业:

    会计/审计

  • 期望职业:

    首席财务官财务总监税务经理审计经理/主管财务分析经理/主管

  • 期望薪资:

    年薪400000元

  • 求职岗位:

    审计总监/财务总监/税务总监

  • 求职状态:

    目前正在找工作

  • 到岗时间:

    随时到岗

自我评价
 
1、本人有十多年大型会计师事务所及大型集团企业财务、内外审计及税务实操工作经验,精通现代企业财务管理并具有深厚的财务管理理论及现代财务管理观念。具有集团化企业同时管理多家不同地域分、子公司工作经验,具有出色的管理技能,从财务监督、财务控制、财务支持的角度为企业重大决策提供准确、完整的财务数据及分析意见。
2、本人头脑灵活,性格稳重,具有诚实、肯干、责任心强、有较强的沟通协调能力;有良好的学习能力和适应能力;很强团队合作以及开拓创新敬业精神。
教育经历
  • 1999/9-2002/7
  • 大专|哈尔滨商业大学|中级会计师
工作经历
  • 2002/10-2005/9
  • 审计助理/审计项目经理|审计部

    黑龙江广名会计师事务所有限责任公司|专业服务(咨询/人力资源/财会)

    工作描述:1、完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;
    2、按照项目计划,带领项目初级人员完成审计项目的部分审计任务;
    3、对项目初级人员进行工作指导、监督和初步评价并向项目经理反馈;
    4、对项目初级人员进行工作指导、监督和初步评价并向项目经理反馈;
    5、独立承担行政、事业单位预算、离任、结算等专项审计;
    6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动,并能够独立带队、完成审计项目;
    7、负责审计现场工作,并对助理人员的工作底稿进行详细指导复核;
    8、协调审计过程中的客户关系;负责与委托单位有关人员进行沟通,负责审计报告的撰写或审核。
    项目经验:
    参加哈飞集团、哈轴集团国企改制专项审计及年度报表审计;企业所得税汇算清缴审计。

  • 2005/10-2017/9
  • 财务经理|财务部

    哈尔滨乐泰药业有限公司|制药/生物工程

    工作描述:1、资金管理,成本管理;
    2、发票管理,总账、税务资料的整理、装订、归档;
    3、负责公司日常原始单据和会计核算业务;
    4、每月及时结账、出具财务报表及完成纳税申报;
    5、参与项目预决算管理;
    6、协助财务总监制定公司财务、会计核算管理制度、并建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度;
    7、负责财务预/决算的编制管理、会计核算及监督、财务分析、建立财务预算指标体系;
    8、负责日常的会计核算,保证会计核算的质量和会计资料的真实性;
    9、编制财务报表,对重大信息披露事项进行审批报送;
    10、配合内部和外部审计及各监管机构完成对财务工作的审计检查;
    11、加强营运资金、库存、和应付账款、应收账款管理,提高资金利用率;
    12、参与公司投融资项目的基础性管理、沟通、运作等、参与风险评估;
    13、负责公司内财务团队人员的管理,提高团队人员技能及工作效率。
    14、为公司的日常账务管理、资产结账、成本核算等板块提供近几年的稳健支持与运营管理;
    15、每月固定资产结账,编制管理报表;每月编制资本支出、折旧滚动预测报表;编制年度资本预算;组织固定资产盘点;
    16、负责成本核算:参与年度预算编制,年度预算标准成本制定与维护

  • 2007/10-2014/7
  • 审计项目经理|审计部

    北京利安达会计师事务所有限公司|专业服务(咨询/人力资源/财会)

    工作描述:1、完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;
    2、按照项目计划,带领项目初级人员完成审计项目的部分审计任务;
    3、对项目初级人员进行工作指导、监督和初步评价并向项目经理反馈;
    4、对风险进行初步判断,进行初步风险控制;
    5、协调审计过程中的客户关系;
    6、协助出具审计业务报告和其他法定业务报告;

  • 2014/7-2018/3
  • 高级审计项目经理|审计部

    北京兴华会计师事务所|专业服务(咨询/人力资源/财会)

    工作描述:1、独立承担单体或合并企业或集团的审计工作;
    2、独立编制合并报表、编制审计方案、编制审计计划;
    3、能带领团队完成计划指标;
    4、编制完整的项目工作计划,组织实施对项目的审计工作;
    5、指导、监督审计助理编制审计工作底稿;
    6、撰写、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告。
    主要为新三板上市公司报表审计、股份改制、挂牌审计;带队主审两家公司上新三板成功;中通房地产开有限公司等司法鉴定;带队主审中国人民大学及中国计量出版社离任经济责任审计。

  • 2018/3-2019/3
  • 审计总监|财务部

    中铁物流集团有限公司|交通/运输/物流

    工作描述:1、协助公司副总裁主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察的规章制度和工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况;
    2、对集团下属公司财务收支、资产质量、经营绩效以及其他有关经济活动进行审计监督;
    3、全面审核分、子公司单体财务报表,编制集团合并报表,提交财务分析和管理工作报告;
    4、负责集团和各下属公司的财务审计和成本控制审计,对下属分子公司财务日常规范指导及提出合理化管理建议;
    5、组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;负责重要内审活动的组织与实施,制订有效审计计划、分派及指导下属日常工作,对下属分子公司定期或不定期进行财务专项审计,撰写内审审计报告;
    6、根据审计结果,对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告。按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性进行监督、检查与评价;
    7、为公司经营决策提供相关财务所需数据依据,协助决策层制定公司战略;参与公司重大财务问题的决策;参与投资项目的分析、论证、对投融资提出财务及税务方面风险建议;
    8、配合

技能专长
我的证书
  • 2012/9
  • 会计证书|通过三科
  • 2013/12
  • 其他证书
  • 2003/9
  • 会计证书
  • 2002/10
  • 会计证书
  • 2001/7
  • 会计从业资格证
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