编号:N100745
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编    号: 100745 性    别:
婚姻状况: 保密 出生日期: 1986/7/1
学    历: 本科 工作年限: 4年以上
户    籍: 现居住地:
期望行业: 专业服务(咨询/人力资源/财会)
期望职位: 审计经理/主管
期望薪资: 期望地区: 北京
教育背景
2005.09 - 2009.07  中央民族大学 经济学 本科 4年
工作经验
2019.03 - 至今 大信会计师事务所 2个月

高级审计员10001-15000元/月
专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)
工作描述
企业年审,领队,合并报表
2013.03 - 2015.08 某区级政府采购中心 2年5个月

办公室文员2001-4000元/月
政府/公共事业/非盈利机构
工作描述
办公室文员
2010.01 - 2013.03 安永华明会计师事务所 3年2个月

高级审计师10001-15000元/月
专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)
工作描述
1.掌握会计审计领域专业技能,了解不同行业企业的经营情况及经营风险;
2.分析和评价客户内部控制中存在的潜在风险并对管理层提出改进意见;
3.相关领域带队经验,上市公司审计经验;
工作业绩
2019.03 - 2019.05 华熙国际投资集团有限公司 2个月

责任描述
1.2018年年度审计,作为主审会计师事务所,协调其他参审会计师事务所按进程完成集团合计80家子公司审计;
2.合并报表,主导完成集团五个层级的报表合并,出具合并报告;
3.五棵松国际文体中心项目现场负责人,安排审计进程,对接客户,完成该公司及其下属子公司关键性事项的审计与判断。
项目描述
年度审计
2019.03 - 2019.04 河北宏贸环保科技有限公司 1个月

责任描述
1.拟在科创版上市项目前期尽调工作;
2.配合券商、律所、资产评估专家完成企业财务情况的摸底调查,识别财务风险与内部控制风险,判断关键审计事项,独立完成财务方面尽职调查报告;
项目描述
拟于科创版上市的项目承接
2013.01 - 2013.03 北京长城贝尔博格芬格有限公司 2个月

责任描述
o项目现场负责人,处理的唯一一次的手工账簿。
o主要负责年审阶段的各科目审计,出具中英文报告。
项目描述
年度审计
2012.10 - 2012.12 中石油天然气管道工程有限公司 2个月

责任描述
o预审阶段负责收付款、固资采购、成本费用等内控审计工作;
o年度审计阶段负责该公司的固资存货、职工薪酬、利息费用等方面的审计工作,参与公司财务报告的出具工作。
项目描述
该公司的预审、年审工作
2012.09 - 2012.10 中国天然资源有限责任公司 1个月

责任描述
o参与煤矿公司的审计工作(其中一处的带队经验)。
o主要负责矿区的关联方、在建工程、固定资产和成本费用、收入审计;参与总部的内控审计以及20F财务报表合并。
项目描述
港交所上市审计
2012.06 - 2012.07 中国铝业股份有限公司(北京总部、宁夏分公司) 1个月

责任描述
o北京总部主要负责银行函证、往来函证的跟踪工作。
o宁夏分公司主要负责往来科目的期后工作以及截止性测试。
项目描述
中期审阅
2012.05 - 2012.06 北京握奇数据股份有限公司 1个月

责任描述
o新承接的并购审计,负责在较短时间内了解公司经营管理流程,配合调节审计计划及安排审计人员。
o参与内控审计与年度审计,主要负责往来科目、固定资产和成本费用方面的审计,参与出具报告。
项目描述
并购审计
2012.03 - 2012.04 唯科矿产(建平)有限公司 1个月

责任描述
o朝阳建平分公司的项目现场负责人,实施审计计划,督促和指导初级审计人员。
o主导项目的预审和年审阶段,独立出具分公司报告,参与总公司的合并报表。
项目描述
101231、111231两期年度财务审计
2011.11 - 2012.03 北京市燃气集团(北控集团) 4个月

责任描述
o参与年度预审及年度审计。
o预审阶段负责3家分公司的内控审计工作;年度审计阶段负责部分子公司的应收应付、固定资产、职工薪酬等方面的审计工作,参与固资盘点,进行财务分析,主导出具子公司财务报告,参与集团内部合并报表工作。
项目描述
集团年度内审工作
2011.04 - 2011.05 联邦快递中国 1个月

责任描述
参与国内、国外两套账的年度审计工作,主要负责全国200多家银行函证、期间费用、预计负债的审计工作,参与国内外两套财务报告的出具。
项目描述
国际准则下的年度内审
2010.10 - 2011.04 中海油田服务股份有限公司(燕郊总部、天津、湛江分公司) 6个月

责任描述
o三家公司在预审阶段的内控审计工作。
o天津船舶分公司年审独立带队经验,独立出具财务报告。
o湛江分公司年审阶段主要负责库存现金、固资资产、往来科目的审计工作。
o燕郊总公司参与合并报表出具工作。
项目描述
参与年度审计和内控审计
自我评价