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简历编号:N25333

最近更新:2019/9/9

戴女士
|41岁|本科|10年工作经验
现居:丰台区    户籍:赤峰市
求职意向
  • 工作类型:

    全职

  • 期望地区:

    北京

  • 期望行业:

    建筑/建材/工程互联网/电子商务银行

  • 期望职业:

    审计经理/主管

  • 求职状态:

    目前正在找工作

  • 到岗时间:

    随时到岗

自我评价
 
  本人10余年工作经验,有中级职称,涉及房地产、建筑、传媒等行业,对工作精益求精,特别是财务、审计工作,能在专业方面为公司发现问题,在流程及制度方面为公司提出合理化的建议,在工作中能积极面对不同情况,做出合理的判断和解决方法,以充分发挥自己所积累下的专业知识和技能,为公司发展战略目标而努力。
教育经历
  • 2005/9-2008/7
  • 本科|中国人民大学继续教育学院|会计学
  • 2000/9-2002/7
  • 大专|北京交通管理干部学院 |财会专业
工作经历
  • 2017/8-2019/4
  • 审计经理

    华泰控股集团有限公司 |汽车及零配件

    工作描述:1、在任期间主要负责内部审计项目的实施,主要包括制定审计方案、实施现场审计、出具审计报告、监督审计整改;

    2、负责审计项目相关资料的收集、整理、归档等工作;

    3、参与舞弊事件的调查工作,出具舞弊调查报告,提出处罚建议;

    4、对重要经营管理环节的内控制度的设计与执行情况进行监督检查,对内控制度的合理性、有效性进行综合评价,并提出有针对性的改进建议。

    5、完成上级交办的其他工作。

  • 2015/11-2017/8
  • 审计经理

    全联征信有限公司 |互联网/电子商务

    工作描述:1、参与内部审计战略规划、年度工作计划的编制;
    2、负责内部审计项目的实施,主要包括制定审计方案、实施现场审计、出具审计报告、监督审计整改;
    3、负责审计项目相关资料的收集、整理、归档等工作;
    4、参与舞弊事件的调查工作,出具舞弊调查报告,提出处罚建议;
    5、对重要经营管理环节的内控制度的设计与执行情况进行监督检查,对内控制度的合理性、有效性进行综合评价,并提出有针对性的改进建议。
    6、完成上级交办的其他工作。

  • 2013/7-2015/10
  • 审计主管

    融和投资集团有限公司|建筑/建材/工程

    工作描述:1.拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算 
    2.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书 
    3.组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告 
    4.针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作 
    5.组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见 
    6.组织对下属企业开展经营审计工作 
    7.根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作
     8.负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导

  • 2010/7-2013/7
  • 审计主管

    思创厚德控股集团有限公司|建筑/建材/工程

    工作描述:1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预 算; 
    2、建设工程合同审计:包括协议书中承包方资质条件、工程款的支付方式、项目经理的资格、 项目管理条款、结算条款、合同附件等否符合约定
    3、采购合同审计:包括合同供货方资质条件、材料款的支付方式、合同价款、支付条款存在违反采购文件规定的行为。
    4、合同管理审计:包括是否按照项目进行分类管理,是否登记有合同管理台账
    5、财务审计:包括资金往来、费用管理、付款管理、现金及备用金管理、物资采购等是否合规
     6、工程相关审计:包括工程立项及审批及开工是否合规、物资领用消耗是否与工程量配比等
    7、拟定审计项目方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
    8、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
    9、负责审过程中与相关部门的协调和沟通;
    10、督促跟踪审计结论和建议的落实;
    11、审计报告出具;
    12、审计档案的整理;
    13、领导交代的其他任务。

  • 2006/8-2010/5
  • 会计、审计专员

    北京众义达商贸集团有限公司 |汽车及零配件

    工作描述:财务部工作
    1、费用凭证的审核及有关凭证的编制.,严格审核原始凭证,做到帐票相符、帐款相符,加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务。2、 在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了日常费用的项目管理,分门别类的审核费用项目,真实反映每个会计期间的成本。为公司的成本控制提供参考依据。3、认真执行《会计法》,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。4、严格按照会计基础工作规范化的要求做好每一项会计基础工作。健全内部会计控制制度,遵守会计电算化操作管理制度和软硬件管理制度。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据。5、财务工程档案的管理及核算。6、负责工程资料的保管。核实工程资料的完整情况,对折皱、破损、参差不齐的文件进行整补、裁切、折叠,使其尽量保持外观上的整齐划一。按资料内容特征对文件资料进行分类,将属于同一类别的资料用档案盒装订后入柜保存。并定期对文件资料进行核查。 7、工程资料应认真审核,整理整齐,一看一目了然,以便以后检查及归档带来方便。8、及时作好资料的审查备案工作。9、及时

  • 2002/8-2006/7
  • 会计

    北京合众互动国际传媒有限公司|公关/市场推广/会展

    工作描述:(一)会计
    1、原始凭证的审核:审核支出凭单上的签字是否齐全、规范、是否在职责权限范围内;核对原始凭证上的金额、数量等,审核支出凭单上的内容、金额等是否与原始凭证保持一致;审核支出凭单上是否加盖相应印章,如“现金付讫”、“银行付讫”等。
    2、凭证的录入:根据审核完的原始凭证、日报等单据在财务软件上进行初步凭证录入工作;对需分摊的费用等要按照规定的比例进行合理的分摊,如水电费等; 
    3、 根据财务系统结账后的数据出具财务报表,包括全公司利润表、资产负债表、利润表、现金流量表;仔细核对资产负债表及利润表中的数据和相互的勾稽关系,同时计算出相应的比率,如资产负债率、流动比率、速动比率、产权比率等等,便于领导进行财务分析及决策; 认真核对现金流量表的数据及勾稽关系,确保现金流的真实、准确。
    4、现金及银行未达的审核工作:对出纳在月底提交的现金及银行的未达账项进行逐笔审核,核对现金及银行是否做到账账、账表、账实相符,同时审核未达账项的真实性、合理性,保证资金流在源头的准确性。
    5、凭证打印及装订工作:在月底结账及财务报表出具完成后,对财务系统中的凭证进行逐张打印,同时对原始凭证进行整理及归集工作,待凭证

培训经历
  • 2001/4-2001/5
  • 劳动部|文秘中级证书资格认证
我的证书
  • 2016/9
  • 会计证书
  • 2009/3
  • 其他证书
  • 2002/11
  • 会计证书
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